根据《九游体育(中国)官方网站内部审计管理制度》的有关规定以及集团公司2024年度内部审计工作计划安排,集团审计组于2024年3月21日在自来水公司三楼会议室召开歙县自来水有限公司及相关公司2021年-2023年内部审计项目审计进点见面会。
审计组首先宣读了审计通知书、审计公示以及提供资料告知书。自来水公司就公司基本情况以及审计区间内财务收支情况作了基本介绍,并表态接下来将积极配合审计工作,及时全面的提供审计资料,及时整改,通过本次内部审计完善经营管理。集团公司财务总监兼审计组组长提出以下要求:一是内部审计是完善公司经营管理的重要手段,要通过内部审计提高对可能存在的风险的预判和管控能力;二是自来水公司上下要高度重视本次审计工作,按照提供资料告知书以及审计组的有关要求提供资料,配合审计工作高效开展;三是审计组要严守审计纪律,客观公正专业开展审计,及时沟通,按时完成审计;四是通过审计发现问题,更重要的是重视审计整改,做好审计工作“后半篇”文章,审计组要予以指导、督促,确保审计效果落地。