为全面梳理建立集团资产清单、确保账实相符,10—11月财务中心(资产管理部)会同内审部对集团所属各子公司实物资产(土地、房产及构筑物)进行了实地盘点清查,在清查工作基础上建立了集团实物资产(土地、房产及构筑物)台账。本次实物资产(土地、房产及构筑物)的实地清查,共发现七大类十三个问题,针对清查工作中发现的问题整理出了问题资产清单并提出相应的工作建议。
通过实地清查中反映出的问题,下一步财务中心(资产管理部)将加强与国资公司、投融资部的对接沟通,及时了解资产信息及状态的变化,以保证集团资产台账数据的及时性、准确性。
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