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徽投集团召开2022年内部审计工作会议

为加强集团内部监督,确保企业健康有序、高质量发展。3月3日上午,徽投集团公司召开了2022年内审工作会议,集团公司党委副书记、总经理潘楷金主持会议,集团党委副书记、纪委书记吴维、集团党委委员、财务总监何莲英、各相关内审子公司负责人、集团内审组人员以及财务中心部分人员参加会议。

会上,集团内审组首先汇报了2021年内审工作完成情况以及2022年度的内审工作安排;歙县自来水公司以及新安建材公司分别就2021年审计问题整改情况进行了专题汇报;吴维对自来水公司以及新安建材公司下一步审计整改工作作出了进一步安排。

最后,潘楷金对2022年集团内审工作作出三点强调:一是各子公司要提高站位,切实增强对内审工作的重视程度,2022年内审方案提报主要领导审定,及时行文下发;二是2022年内审涉及的各子公司要无条件积极配合内审工作,审计组加强内审工作协调,抓紧落实各项审计任务;三是要扎实抓好审计整改工作,按照内审提出的问题,逐一整改到位,后续整改落实情况由吴维同志牵头,会内审组进行专项检查,确保审计效果。

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